Методичка8

ВВЕДЕНИЕ


Предлагаемое практическое пособие предназначено для тех, кто хочет освоить приемы ведения бухгалтерского учета с помощью программы 1С: Бухгалтерия 8.
1С: Бухгалтерия является универсальной системой для автоматизации ведения бухгалтерского учета. Она может поддерживать различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на предприятиях различных типов деятельности.
В системе "1С: Бухгалтерия" основные особенности ведения учета задаются (настраиваются) в конфигурации системы. К ним относятся основные свойства плана счетов, виды аналитического учета, состав и структура используемых справочников, документов, отчетов и т.д.
Программа позволяет вести многомерный, многоуровневый аналитический учет, количественный и валютный учет, дает возможность использовать несколько планов счетов.
Набор документов, автоматизирующих ввод бухгалтерских операций, рассчитан на ведение наиболее важных разделов учета:
- Учет операций по кассе
- Учет операций по банку
- Учет основных средств
- Учет нематериальных активов
- Учет материалов
- Учет товаров
- Учет затрат на производство
- Учет выпуска продукции
- Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.
Кроме того, программа позволяет выводить на печать любые первичные документы и разнообразные отчеты, формировать данные по отчетности для ПФР и МНС в электронном виде.































Создание информационной базы предприятия и запуск программы

1. Для создания новой информационной базы необходимо в окне запуска программы с помощью кнопки Добавить создать новую информационную базу




( ЗАДАНИЕ

Создайте новую информационную базу под своей фамилией.




Интерфейс программы

При запуске программы откроется стандартное окно, в верхней части которого находятся Главное меню и Панели инструментов (см. рис.), а также заголовочная строка «1С:Предприятие –Бухгалтерия предприятия».
В окне программы расположены, как правило, две панели инструментов: Стандартная (сразу под строкой Главного меню на рис.) и Сервис (рядом со Стандартной). Панели инструментов можно вызывать на экран, убирать с экрана, а также модифицировать через контекстное меню.
Кнопки панелей инструментов дублируют команды меню с тем, чтобы можно было, не заходя в меню, выполнять наиболее часто исполняемые команды. Эти кнопки, так же, как и команды в самом меню, можно удалять, добавлять, перемещать в режиме конфигуратора Сервис/Настройка/Панели инструментов.
В нижней части окна находится строка состояния и строка, где будут появляться наименования открытых в программе окон (журналов, документов, отчётов).
Через меню «Файл» можно открывать и сохранять файлы, выводить на печать документы, изменять параметры страницы.
Меню «Операции» позволяет открывать журналы, справочники, план счетов, а также управлять бухгалтерскими итогами, проводить ещё не проведённые документы, удалять помеченные на удаление объекты.

Главное меню Стандартная Сервис






Альтернативой Главному меню является Панель функций (Справка/Панель функций).
Основные разделы учета здесь представлены на данной панели в виде схем работы, отражающих последовательность ввода документов в базу.
При нажатии кнопки Настройка открывается форма настройки, в которой можно указать какие разделы показывать на панели функций.
Для закрытия панели нужно в форме настройки снять флажок Показывать панель функций. По кнопке Советы можно открыть полезные советы по работе с программой.
_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Изучите интерфейс программы и справочную систему программы расположенную в меню Справка/Главного меню.


МЕНЮ «СЕРВИС»
Калькулятор
Для выполнения несложных текущих расчетов система 1С:Бухгалтерия имеет встроенный калькулятор, который позволяет выполнять все арифметические действия

Установка рабочей даты
Ведение автоматизированного учёта требует внимательного и аккуратного обращения с датами, так как путаница в датах может привести к серьёзным ошибкам.
При запуске системы 1С'Предприятие с системных часов компьютера считывается текущая дата Это дата автоматически становиться рабочей датой системы 1С:Предприятие. Рабочая дата используется как дата по умолчанию при создании и редактировании объектов. При необходимости рабочую дату программы можно изменить. Новая рабочая дата будет действовать либо до следующего изменения, либо до окончания сеанса работы с программой. При следующем запуске системы рабочая дата вновь будет равна текущей дате (считанной с системных часов компьютера).
Для смены рабочей даты используется меню Сервис/Параметры.
При смене рабочей даты текущая дата не меняется.
Для ввода дат используется календарь, управление календарем осуществляется
с помощью следующих кнопок:


Переход по годам Переход по месяцам


___________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Измените рабочую дату на 01.01.2010 года.













ВВОД СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Начиная работу с программой, прежде всего следует ввести сведения об организации, учет хозяйственной деятельности которой Вы будете вести в программе.
_____________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
1) Ввод сведений об организации
Откройте список организаций. Для этого в меню Предприятие выберите пункт Организации. В списке уже содержится одна организация с названием «Наша организация». 
Откройте форму для ввода основных сведений о Вашей организации. Для этого щелкните дважды по строке «Наша организация» (или нажмите кнопку   или выберите меню Действия  Изменить в командной панели формы списка).
В открывшемся окне заполните основные сведения об организации так, как показано на рисунке, переходя по закладкам: 











2)Заполнение параметров учетной политики
Для ввода параметров учетной политики организации выберите в меню Предприятие пункт Учетная политика, а в нем подпункт Учетная политика организаций.
Для добавления новой записи об учетной политике нажмите кнопку  (или нажмите на клавишу Insert или выберите меню Действия  Добавить). В открывшемся окне заполните параметры учетной политики бухгалтерского и налогового учета так, как показано на рисунке:














На закладке счета 25,26 по гиперссылке Методы распределения общехозяйственных и общепроизводственных затрат добавьте с 01.01.2010 г. по вашей организации базы распределения затрат по объему выпуска. Закладка Переделы –переделы определяются автоматически.
В открытой форме Учетная политика перейдите на закладку НДС. Убедитесь, что значения реквизитов на закладке НДС заполнены так, как показано на рисунке:




Нажмите кнопку ОК для сохранения сведений об учетной политике организации и закрытия формы Учетная политика.
3) Настройка параметров учета.
Для начала работы в программе необходимо настроить параметры учета материально-производственных запасов. Для этого выберите в меню Предприятие пункт Настройка параметров учета.
В открывшейся форме Настройка параметров учета заполните каждую из закладок так, как показано на рисунках:   

















ПЛАНЫ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

«1С: Бухгалтерия 8» содержит план счетов бухгалтерского учета и специальный план счетов налогового учета (по налогу на прибыль). Планы счетов в программе заполнены предопределенными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством. Пользователь не может удалять предопределенные счета, но может добавлять новые счета и субсчета в планы счетов.
План счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета соответствует Приказу Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению в отчетности. План счетов бухгалтерского учета можно открыть из меню Предприятие  Планы счетов  План счетов бухгалтерского учета.



В командной панели формы плана счетов бухгалтерского учета находятся кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному счету:
сформировать различные отчеты, например «Оборотно - сальдовую ведомость по счету» или «Карточку счета» - кнопка Отчеты;
познакомиться с описанием счета бухгалтерского учета - кнопка Описание счета;
просмотреть записи в журнале проводок по выбранному счету - кнопка Журнал проводок;
перейти к списку субконто - кнопка Субконто.
С помощью кнопки Печать можно вывести на экран и распечатать план счетов бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерии 8», как в виде простого списка счетов, так и в виде списка с подробным описанием каждого счета.
План счетов налогового учета
План счетов налогового учета (по налогу на прибыль) не предусмотрен нормативными документами и является частью методики ведения учета в «1С:Бухгалтерии 8». Он служит для того, чтобы хозяйственные операции отображались в налоговом учете в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. Кроме того, данный план счетов используется для учета постоянных и временных разниц в целях выполнения положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». План счетов налогового учета можно открыть из меню Предприятие  Планы счетов  План счетов налогового учета (по налогу на прибыль).

ВАЖНО! Все счета налогового учета являются забалансовыми, то есть в налоговом учете могут существовать проводки без указания корреспонденции счетов, хотя в большинстве случаев все же используется корреспонденция.

В командной панели формы плана счетов налогового учета находятся кнопки, с помощью которых Вы можете получить дополнительную информацию по выбранному счету:
сформировать различные отчеты, например «Оборотно - сальдовую ведомость по счету (налоговый учет)» или «Карточку счета (налоговый учет)» - кнопка Отчеты;
просмотреть записи в журнале проводок по выбранному счету - кнопка Журнал проводок;
перейти к списку субконто - кнопка Субконто.
С помощью кнопки Печать можно вывести на экран и распечатать план счетов налогового учета «1С:Бухгалтерии 8».


___________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Откройте план счетов бухгалтерского и налогового учета.
Просмотрите описание счета 20 в планах счетов с помощью кнопки Описание счета на панели инструментов.
Откройте меню Предприятие/Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета, ознакомьтесь со списком и возможностями его корректировки.
Определите, какой счет в налоговом плане счетов соответствует 60 счету в бухгалтерском учете.
Добавьте в план счетов бухгалтерского учета счет, как показано на рис.:











СПРАВОЧНИКИ
Все объекты учета, а также их свойства описываются в справочниках.
Открыть нужный справочник можно через команду Справочники меню Операции.

Любой справочник имеет панель инструментов, с помощью которой можно добавлять, изменять , копировать и удалять элементы и группы, производить отбор необходимой информации.
Меню Действия дублирует основные функции панели инструментов справочника.







Справочники в программе бывают двух видов: групповые и простые.
В простом справочнике информация добавляется с помощью кнопки





В групповом справочнике сначала добавляется информация о группе с помощью кнопки Добавить группу, а затем информация об элементе с помощью кнопки

на панели инструментов или в меню Действия (предварительно необходимо открыть соответствующую группу двойным щелчком).








Как видно из примера группового справочника, он состоит из двух частей: схемы справочника слева и содержимого справочника справа.
При открытии справочника схема свернута со значком «+» слева, чтобы развернуть схему необходимо щелкнуть мышью на значке «+». Наличие значка «+» возле значка папки означает, что в группе есть подгруппы 13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415 (пиктограмма желтая).
___________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
1)Заполнение сведений о деловых партнерах организации
ВАЖНО! В качестве контрагентов организации могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и частные лица. Список контрагентов общий для всех организаций, учет хозяйственной деятельности которых ведется в информационной базе.

Откройте список контрагентов организации. Для этого выберите в меню Предприятие пункт Контрагенты (список контрагентов также можно вызвать из меню Покупка  Контрагенты или Продажа  Контрагенты).  
В списке Контрагенты создайте группы контрагентов «Поставщики» и «Покупатели». Для добавления группы «Поставщики» выберите меню Действия  Новая группа. Введите наименование группы «Поставщики. 

3. Нажмите кнопку ОК в форме Группа Контрагенты.
4. Добавьте в список контрагентов группу «Покупатели» аналогично тому, как была добавлена группа «Поставщики». Теперь в списке контрагентов созданы две группы «Покупатели» и «Поставщики», в которые нужно добавить контрагентов  деловых партнеров вашей организации.

5. Добавьте в группу «Поставщики» нового контрагента ООО «Старт». Для этого щелкните дважды по строке с названием группы, а затем нажмите в командной панели формы списка кнопку Добавить  (или клавишу Insert или выберите меню Действия  Добавить). В открывшемся окне на закладке Общие заполните основные сведения о контрагенте так, как показано на рисунке: 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

6. Нажмите кнопку OK в правой нижней части формы Контрагенты.
7.Перейдите на закладку Счета и договоры в форме Контрагенты. Для каждого контрагента нужно заполнить сведения как минимум об одном договоре, так как именно в договоре устанавливаются условия сотрудничества с деловым партнером. В списке договоров уже присутствует один договор с наименованием «Основной договор» и видом договора «С покупателем».
Откройте форму Договор контрагента для изменения сведений о договоре с контрагентом. Для этого щелкните дважды по строке с названием договора «Основной договор» (меню Действия - Изменить). В открывшейся форме Договор контрагента заполните значения








8.Нажмите кнопку ОК в форме Договор контрагента для сохранения сведений о договоре в информационной базе и закрытия формы.
Нажмите кнопку ОК в форме Контрагенты для сохранения сведений о контрагенте «Старт» в информационной базе и закрытия формы.
В аналогичном порядке добавьте в группу «Покупатели» контрагента ООО «Рекорд» и заполните сведения о нем так, как показано на рисунке:

















Аналогично в справочнике Контрагенты добавьте группы:



Создайте новые записи в группах по данным представленным в следующей таблице
Группа
Кратк. наименование
Полное наименование
Р./сч.
ИНН
Договор

Покупатели
Тип-Топ
Торговый дом «Тип-Топ»
40702810113380100415 в ЦЧ банке СБ РФ
3664126793
№ 1/104

Поставщики
Мануфактура
АО «Мануфактура»
40702810100010141501 в филиале Промсвязьбанка
3664087519
№ 2

Поставщики
Шевро
ПО «Шевро»
40702810013360100247
в ЦЧ банке СБ РФ
3664433299
№ 3/56

Учредители
Мода
Ателье «Мода»
40702810300100001319
в Газэнергопромбанке
3664968385


Учредители
Кузнецов
Кузнецов Л.И.




Учредители
Правдин
Правдин Б. Е.




Адреса, телефоны и паспортные данные ввести самостоятельно.

2) Заполнение сведений о местах хранения
В Справочнике Склады ввести группы и элементы:

В группу Оптовые склады ввести следующие элементы:
Главный склад и Склад электротоваров.
В группу Розничные склады ввести:
Магазин №1 и Магазин №2, Торговый зал с ККМ, неавтоматизированный торговый склад.
В группу Удаленные торговые точки:











3) Заполнение сведений о номенклатуре
Номенклатура (применительно к «1С:Бухгалтерии 8»)  это запасы товарно-материальных ценностей (материалы, товары, готовая продукция), оборудование к установке (учитываемое на счете 07), а также услуги (списываются на счета учета затрат).

Откройте список номенклатуры организации. Для этого в меню Предприятие выберите пункт Товары (материалы, продукция, услуги), а в нем  подпункт Номенклатура. Список номенклатуры также можно вызвать из меню Склад  Номенклатура.  
При первоначальном автоматическом заполнении информационной базы в справочнике Номенклатура создаются основные группы номенклатуры: «Материалы», «Товары», «Полуфабрикаты» и т.д.), в которые удобно добавлять новые элементы (номенклатурные позиции). Новые группы и новые элементы в справочнике Номенклатура создаются так же, как в справочнике Контрагенты (см. раздел [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Введите в группу «Товары» товары с наименованиями «вентилятор», «кондиционер» и «телевизор» с помощью кнопки Добавить так, как показано на рисунке:






Кроме группового определения правил учета по номенклатурным группам возможно индивидуальное описание счетов учета по отдельной позиции номенклатурной группы. Для этого используйте закладку Счета учета в элементе номенклатуры.



В справочнике Номенклатура добавьте:
В группу Продукция:
Следующие группы:
Верхняя одежда и Платья, костюмы.

В группу Материалы:
Следующие группы:
Ткани, Фурнитура, Прочие.





4) Заполнение сведений об ответсвенных лицах
Заполните информацию об ответственных лицах, используя меню Предприятие/Ответсвенные лица



5) 5) Заполнение сведений о подразделениях организации
Заполните информацию об ответственных лицах, используя меню Предприятие/Подразделения организации











ВВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВРУЧНУЮ,
РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ

Ввод проводок вручную
Помимо ввода хозяйственных операций с помощью документов, когда проводки формируются автоматически, «1С:Бухгалтерия 8»  позволяет регистрировать хозяйственные операции вручную, без использования документов. Этот способ ведения учета может быть более приемлем при небольшом количестве хозяйственных операций, а также для ввода тех операций, для которых в типовой конфигурации нет соответствующих документов.
Важно! Ввод проводок вручную  это запись в информационную базу операций, не автоматизированных документами. Операция в «1С:Бухгалтерии 8»  это логическое объединение произвольного количества проводок бухгалтерского и налогового учета определенной организации, которые одновременно регистрируются в информационной базе.

Для ввода операции вручную необходимо открыть специализированный журнал для операций, введенных вручную (меню Операции  Операции, введенные вручную, и нажать в командной панели кнопку Добавить  (или клавишу Insert или воспользоваться меню Действия  Добавить). Для ввода каждой новой проводки используется кнопка [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]панели инструментов табличной части. Проводки по бухгалтерскому учету отражаются на закладке Бухгалтерский учет, а  проводки по налоговому учету  на закладке Налоговый учет.
После ввода всех проводок, относящихся к хозяйственной операции, необходимо нажать кнопку ОК в правой нижней части формы Операция (бухгалтерский и налоговый учет) для записи операции и закрытия формы.
ВАЖНО! При ведении учета вручную пользователь самостоятельно указывает все реквизиты проводок, а при регистрации фактов хозяйственной деятельности с помощью документов реквизиты проводок заполняются автоматически.

Входящие остатки можно ввести проводками одной или несколькими операциями, проводки с остатками по счетам (субсчетам) и объектам аналитического учета вводятся в корреспонденции с вспомогательным счетом «000». Способами ввода остатков являются: ввод операций вручную и «как документ».
Документ «Ввод начальных остатков»
Документ предназначен для ввода всех входящих остатков в программу.
Ввод остатков осуществляется в разрезе различных разделов учета.
Раздел учета выбирается в реквизите "Раздел учета".
Разделы учета сгруппированы в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета.
Для ввода данных, для которых не выделен отдельный раздел учета, следует выбрать раздел "Прочие счета бухгалтерского учета".
Для ввода данных по прочим расходам предприятия на УСН или индивидуального предпринимателя, информация о которых в бухгалтерском учете отсутствует, следует выбрать раздел "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП".
В зависимости от выбранного раздела будет меняться состав данных, которые необходимо ввести и форма документа.
После окончания ввода входящих остатков рекомендуется произвести контроль введенных данных, сформировав отчет по входящим остаткам.
После того, как будут введены входящие остатки, нужно убедиться в правильности их ввода: «Отчеты»/«Оборотно-сальдовая ведомость».
____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Введите в информационную базу операцию регистрации входящих. Для этого выберите пункт меню  Операции - Операции, введенные вручную и нажмите кнопку Добавить.
1)Введите остатки по активным счетам, используя ручной ввод:


Перейдите на закладку налоговый учет, нажмите кнопку Заполнить. Запишите операцию.
2)Введите остатки по пассивным счетам, используя ручной ввод:

Перейдите на закладку налоговый учет, нажмите кнопку Заполнить.
Запишите операцию.
3) В меню «Отчеты» сформируйте «Оборотно-сальдовую ведомость» за 31.12.2009 г.
Проверьте, закрылся ли счет 000.


3) Введите вручную операцию «Формирование уставного капитала». При вводе проводок используйте возможность копирования.
Установите рабочую дату на 06 января текущего года (Сервис /Параметры).
1. В соответствии с Учредительным договором величина уставного капитала увеличена:
Правдин – два компьютера (по 18 000 руб. каждый);
Кузнецов – наличные средства (200 000 руб.);
Ателье «Мода» - ткани (60 000 руб.), швейные машинки (80 000 руб.).



2. Установите рабочую дату на 08 января текущего года.
Правдин передал фирме компьютеры в счет взноса в уставный капитал. Внесите новый элемент в справочник Основные средства (группа учета ОС –офисное оборудование, 3 амортизационная группа).
3. Копированием внесите еще один элемент в справочник Основные средства (второй компьютер)..
4. Введите компьютеры в эксплуатацию с помощью ручного ввода операции как показано на следующем рисунке.




ВВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ ДОКУМЕНТЫ. ЖУРНАЛЫ

Основным способом регистрации хозяйственных операций (покупка и продажа товаров, оплата поставщику, списание материалов и т.д.) в «1С:Бухгалтерии 8» является ввод документов.
Документы доступны из главного меню программы, где они сгруппированы по видам деятельности предприятия и разделам учета: документы для учета закупочной деятельности доступны из меню Покупка, меню Продажа содержит документы для отражения операций реализации товаров (работ, услуг), банковские документы располагаются в меню Банк, а меню Касса включает в себя все кассовые документы. Аналогично сгруппированы документы для учета складских операций, производственной деятельности, учета основных средств, нематериальных активов, начисления зарплаты и учета кадров.
Документы позволяют:
- вводить информацию о совершенной хозяйственной операции
- формировать печатную форму первичного учетного документа
- на основе введенной в документ информации автоматически формировать по заранее описанным алгоритмам необходимые бухгалтерские проводки


Один документ может быть предназначен для регистрации нескольких видов хозяйственных операций. Разным операциям соответствуют разные наборы вводимых данных и разные правила проведения документа. Поэтому вид хозяйственной операции устанавливается путем выбора из предлагаемого списка.


Другой способ выбрать вид хозяйственной операции - это установить вид операции перед началом заполнения документа кнопкой Операция командной панели формы документа. Например, документ Реализация товаров и услуг предназначен для регистрации трех видов хозяйственных операций: продажа, комиссия, отгрузка без перехода права собственности и оборудование.

После заполнения соответствующих полей документ можно записать в информационную базу (кнопка Записать) и провести (кнопка ОК). 
ВАЖНО! Запись документа без проведения означает, что документ подготовлен предварительно для регистрации хозяйственных операций в будущем. При проведении документа формируются проводки бухгалтерского и налогового учета  хозяйственная операция отражается в учете.

Большинство документов «1С:Бухгалтерии 8» при нажатии на кнопку ОК делают записи в различных учетных регистрах, например записывают проводки в журнал проводок. Эти записи называются «движениями» документа. Список учетных регистров, по которым документ делает движения, можно увидеть, нажав на кнопку Перейти в командной панели формы документа (или списка документов).
Корректировка документа
Для корректировки документа следует сначала открыть журнал документов, в котором отображаются документы нужного вида. Средствами поиска можно отыскать документ, который следует откорректировать.
Работая в журнале документов, документ можно открыть для корректировки или просмотра, одним из следующих способов
выбрать пункт "Действия Изменить"
нажать клавишу Enter
дважды щелкнуть мышью в любом месте строки с записью о нужном документе.
В результате любого из этих действий на экран будет выведена форма документа, в которую можно внести изменения.
Копирование документа
Новый документ может быть введен путем копирования уже существующего документа. Для этого следует в журнале документов нужного вида поместить курсор на строку с документом, который предполагается копировать, и выбрать пункт "Действия Скопировать" меню формы журнала.
Ввод на основании
В отличие от копирования режим ввода на основании (если описан на этапе конфигурирования) позволяет создавать документы на основании данных другого типа (документа другого вида, справочников).
Для создания документа на основании выберите исходный документ и выберите пункт "Действия На основании" (). В выпадающем меню будет представлен список возможных видов объектов (не обязательно документов), которые могут быть созданы на основании данного документа. Выберите нужный вид. На экран выводится форма нового документа, поля которого заполнены на основании документа-источника.
Удаление (установка и снятие пометки удаления) документов
Различают два режима удаления: непосредственное удаление и пометка удаления. Доступность режимов определяется правами конкретного пользователя.
Удаление (непосредственное удаление, установка и снятие пометки удаления) документов производится в журнале документов.
Для установки пометки удаления следует выбрать документ в журнале и нажать клавишу Del или .
Для снятия пометки удаления следует выбрать в журнале помеченный для удаления документ и повторно нажать клавишу Del или .
Помеченные на удаление документы показываются пиктограммами  .
____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Учредитель Кузнецов Л.И. внес в кассу 200 000 руб. в счет взноса в уставный капитал. Оформите поступление денежных средств документом «Приходный кассовый ордер». Запишите документ в информационную базу (кнопка Записать) и проведите (кнопка ОК). 



Используя документ «Расходный кассовый ордер» перечислите сегодняшним числом деньги, которые внес Кузнецов, из кассы на расчетный счет. Запишите документ в информационную базу (кнопка Записать) и проведите (кнопка ОК). 
Журналы документов
В системе 1С:Предприятие информация о хозяйственных операциях, совершаемых на предприятии, может вводиться при помощи документов и отображаться в списках документов одного вида или в списках документов разных видов (журналах). При настройке конфигурации производится настройка документов и создаются необходимые списки и журналы документов для их просмотра.
Количество журналов документов, с которыми может работать пользователь, определяется его набором прав и устанавливается в Конфигураторе.
Журналы документов предназначены лишь для удобного отображения списков документов документ не связан "жестко" с каким-либо журналом. Набор документов, отображаемых в том или ином журнале, полностью определяется конфигурацией. Один и тот же вид документа может отражаться в нескольких журналах.
Для ввода нового документа выберите пункт "Действия Добавить".
_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
В меню Касса просмотрите следующие журналы:
Кассовые документы, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер.
Откройте журнал Кассовые документы, сформируйте Кассовую книгу и Журнал регистрации, используя соответствующие кнопки на панели инструментов журнала.
Журнал операций и журнал проводок
Операции, введенные всеми способами, отображаются в журнале операций (меню Операции  Журнал операций).

В нижней части журнала операций показываются проводки, включенные в выделенную операцию. Проводки бухгалтерского учета отражаются на закладке Бухгалтерский учет, проводки налогового учета  на закладке Налоговый учет.
Проводки бухгалтерского учета и проводки налогового учета доступны к просмотру раздельно через специализированные журналы: меню Операции  Журнал проводок (бухгалтерский учет), меню Операции  Журнал проводок (налоговый учет).
_____________________________________________________________________________________( ЗАДАНИЕ

В журнале операций (меню Операции  Журнал операций) найдите Приходный кассовый ордер, скопируйте его, изменив сумму документа на 300000 руб., пометьте его на удаление , посмотрите, как изменилась пиктограмма документа, что произошло с проводками документа. Снимите пометку на удаление , проверьте, появились ли проводки к документу в журнале проводок. Откройте документ и повторно проведите его.
Повторно установив пометку на удаление, удалите документ, используя меню Операции/ Удаление помеченных объектов.
С помощью кнопки интервалустановите интервал дат с 01.01 по 31.01.10 г.
В журнале проводок (меню Операции  Журнал проводок (бухгалтерский учет)) с помощью кнопки Проверка проводок проверьте корректность введенных проводок.









































Типовые операции

Для автоматизации отражения в бухгалтерском учета часто возникающих хозяйственных операций предназначены типовые операции.
Типовая операция представляет собой шаблон (типовой сценарий) ввода данных о хозяйственной операции и формирования проводок бухгалтерского учета и налогового учета (по налогу на прибыль).
Шаблоны типовых операций хранятся в справочнике "Типовые операции". Этот справочник предварительно заполнен.
Для ввода в информационную базу новой операции на основании имеющегося шаблона типовой операции нужно открыть список типовых операций, установить курсор на запись нужной типовой операции и нажать на кнопку "Ввести операцию" - в результате откроется форма верхней части типовой операции. В этой форме следует нажать на кнопку "Сформировать проводки" - откроется дополнительное окно запроса параметров операции.
После ввода запрашиваемых параметров в форме типовой операции отобразятся проводки, автоматически сформированные программой для бухгалтерского и налогового учета.
Введенная операция будет отображаться в журнале операций среди всех операций, введенных документами вручную или с помощью справочника типовых операций. Кроме того, операция будет отображаться в журнале операций, введенных вручную (меню "Проводки" - "Операции (бухгалтерский и налоговый учет)").
Создание типовых операций
Каждая типовая операция – элемент справочника "Типовые операции", а ее форма – форма элемента этого справочника.
Форма шаблона типовой операции разделена на две части.
Нижняя часть формы содержит параметры типовой операции. Под параметрами понимаются данные, которые сами используются при формировании операции (например, такие, как объекты аналитического учета)  или некоторая информация, которая влияет на расчет суммы проводок или саму схему проводок. Эти параметры будут запрашиваться системой при использовании типовой операции - вводе операции по готовому "сценарию".
Верхняя часть формы отображает элементы типовой операции на следующих закладках:
"Операция";
"Бухгалтерский учет";
"Налоговый учет";
"Алгоритмы".
На закладке "Операция" указывается наименование типовой операции; содержание операции (формула); сумма операции (формула); описание - произвольный комментарий типовой операции.
На закладке "Бухгалтерский учет" отображается табличная часть - набор шаблонов для автоматического формирования проводок бухгалтерского учета. В табличную часть вводятся записи, каждая из которых будет соответствовать автоматически формируемой проводке. В поле "Способ заполнения" для каждого реквизита проводки выбирается способ автоматического заполнения (указывать при вводе; заполняется значением, указанным в шаблоне, или вычисляется по формуле).
Закладка "Налоговый учет" содержит шаблоны для формирования проводок налогового учета (по налогу на прибыль).
На закладке "Алгоритмы" отображаются записи алгоритмов типовой операции.
В самом простом случае типовая операция содержит только заполненный шаблон проводок.

_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Установите рабочую дату на 04 января 2010 года.
От Мануфактуры поступила ткань шерсть арт. 145 по цене 65 руб. за метр в количестве 100 метров. Примите ткань и оплатите за нее безналично, используя ввод типовой операции.
Для этого:
Откройте Журнал операций добавьте новую операцию в строке Типовая операция из списка операций выберите Поступление материалов, заполните параметры типовой операции:






Аналогичным образом, используя типовую операцию, Оплата поставщику из кассы произведите оплату за материалы.
















ПРАКТИКА УЧЕТА: УЧЕТ КАДРОВ

Учет кадров в программе ведется при помощи меню Кадры основного меню.
С помощью этого меню можно вводить кадровые приказы и заполнять справочную информацию о сотрудниках.
Справочник «Физические лица»
Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, являющихся работниками организаций.
В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, можно выделить такие группы физлиц: подотчетные лица, прочие работники, уволенные и т.п.
Справочник "Сотрудники организаций"
Особенностью учета персонала является тот факт, что один и тот же человек (иначе физическое лицо) может рассматриваться как несколько объектов учета. Например, некое физическое лицо может поработать на предприятии и уволиться, а затем по прошествии некоторого времени, снова быть принятым на работу. В этом случае два сотрудника, принятые в разное время и в общем случае на разные рабочие места, соответствуют одному физическому лицу.
Таким образом, в рамках учета персонала мы сталкиваемся с двумя классами тесно связанных объектов учета: сотрудниками и физическими лицами, поэтому в типовую конфигурацию включены справочники «Сотрудники организаций» и «Физических лица».
Если в списке регистрируется совсем новый сотрудник, можно сразу ввести его данные в оба справочника – и «Сотрудники организаций» и «Физических лица» (сюда попадут персональные данные сотрудника).
Если сотрудник ранее уже работал на предприятии или его личные данные уже были предварительно внесены в справочник физических лиц, тогда необходимо выбрать соответствующий элемент из справочника «Физические лица».
Ввод на основании. Непосредственно из формы редактирования данных сотрудника можно провести прием на работу, кадровое перемещение и даже увольнение. При этом в новый документ автоматически будут перенесены те данные о сотруднике, которые и имеют смысл для каждого документа.
Справочник «Должности организаций»
Справочник содержит список должностей, используемых в организациях.
_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Установите рабочую дату на 05 января 2008 года.
Оформите один Приказ о приеме на работу для директора, гл. бухгалтера, кассира.





Директор: оклад 10000 руб., 1 ребенок, вычеты предоставляются с 01.01.2010 г.
Гл. бухгалтер: оклад 95000 руб., 2 детей, вычеты предоставляются с 01.01.2010 г.
Кассир: оклад 6000 руб., детей нет, вычеты предоставляются с 01.01.2010 г.
Остальную информацию внесите произвольно.
Аналогично примите на работу одним приказом в Производство:
Белову Ольгу Федоровну на должность портнихи с окладом 9000 руб. (2 ребенка, дата рождения 02.04.73 г.), Серову Нину Васильевну на должность закройщицы с окладом 6500 руб. (1 ребенок, дата рождения 15.11.79 г.).
Васина Федора Степановича (дата принятия на работу – 03.01.10 г., швейный цех, наладчик швейного оборудования, 2 детей, 7000 руб.).
Григорьева Сергея Геннадьевича (швейный цех, наладчик швейного оборудования, 2 детей, 6500 руб.).
Крылову Екатерину Петровну (швейный цех, швея, 3 детей, оклад - 5985 руб.).
Кузьмина Петра Валентиновича, принятый на должность раскройщика , оклад 5900 руб.
Звягину Анну Петровну, принятую на должность дизайнера, Оклад в соответствии со штатным расписанием составляет 6800 руб. представлена справка о наличии 1 ребенка до 16 лет.
Для этого:
Введите новый документ Прием на работу в организацию (Кадры – Прием на работу в организацию – Добавить).
В поле Организация укажите вашу организацию, в которую принимаете сотрудника.
На закладке Работники добавьте новую строку и введите и выберите работника из справочника Сотрудники организации:
В форме справочника Сотрудники организаций введите новый элемент – кнопка Добавить.
В открывшейся форме, в поле Имя введите ФИО нового сотрудника.
В разделе Личные данные укажите информацию о дате рождения и индивидуальных регистрационных номерах сотрудника (Код ИФНС, страховой № ПФР, ИНН).
Сохраните введенную информацию – кнопка OK.
Двойным щелчком мыши добавьте созданный элемент в документ Прием на работу в организацию,
Заполните поля Дата приема, Подразделение, Должность.
На закладке Начисления добавьте новую строку – кнопка Добавить в командной строке закладки.
В поле Работник укажите работника из справочника Сотрудники организаций.
Заполните поле Вид расчета.
В поле Вид расчета выбирается начисление из справочника Начисления организаций. В данном справочнике перечислены формы с заданными способами отражения в учете суммы, начисленной работнику (счета отнесения затрат) и указанием способов налогообложения (НДФЛ и ЕСН) .
В поле Размер укажите сумму ежемесячной оплаты труда сотрудника.
Сформируйте печатный документ – кнопка Форма Т-1а.
Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

ПРАКТИКА УЧЕТА: УЧЕТ расчетов с контрагентами


Вся информация о контрагентах хранится в соответствующем справочнике программы.
Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица.
В качестве контрагента может выступать организация, имеющая несколько собственных юридических лиц (холдинг). В этом случае в справочник «Контрагенты» заносится головная организация холдинга, а также все юридические лица, входящие в состав холдинга. Для всех контрагентов, входящих в состав холдинга, устанавливается флаг "Входит в холдинг" и указывается головной контрагент – головная организация холдинга. Для головного контрагента флаг "Входит в холдинг" не устанавливается.
Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, "Поставщики", "Покупатели" и "Реализаторы". Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности.
_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ

Откройте справочник Типы цен номенклатуры (Предприятие/Товары (материалы, услуги, продукция) отредактируйте значения справочника если это необходимо, так как показано на рисунке:

Откройте справочник Номенклатура (Предприятие – Номенклатура /Продукция / группа Платья , костюмы )
Добавьте в справочник [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Действия – Добавить).
Заполните поля Краткое наименование, Полное наименование следующей информацией:
Платье, модель 1098 .
В поле Единица измерения выберите единицу измерения.
Укажите Ставку НДС для товара.
В поле Номенклатурная группа введите Платья. Запишите информацию – кнопка Записать.










На закладке цены установите цены на дату 01.01.2010 г. (плановая себестоимость – 1320 руб., цена реализации – 2180 руб.).

В колонке Документ двойным щелчком перейдите в справочник Установка цен номенклатуры добавьте цену, в соответствии с рисунком:



Запишите информацию о ценах и выберите.
Аналогично установите цену реализации.
Запишите цены , нажав кнопку Записать цены.
Сохраните созданный элемент – кнопка OK.
Вторую модель платья ввести копированием, изменив номер модели на 1099, пл. себестоимость на 1490 руб., цену реализации без налогов на 2510 руб.
Сохраните созданный элемент – кнопка OK.
ООО «Русский стиль» будет продавать в розницу женские перчатки и сумки. Добавьте в группу Товары справочника Номенклатура две новые записи:
Перчатки женские (Товары, цена реализации – 320 руб.) и сумка женская (Товары, цена реализации – 320 руб.).
Торговый дом «Сириус» готов приобрести по 40 платьев каждого из двух планируемых к выпуску видов. Выпишите счет сегодняшним числом (Продажа\Счет).

Откройте печатную форму документа Счет . Посмотрите, как будет выглядеть счет на печати.
Сформируйте отчет Анализ по субконто для счета 75.1 и определите, кто из учредителей предприятия еще не выполнил своих обязательств по взносам в уставный капитал.
Установите рабочую дату на 07 января текущего года.
Пришла выписка о поступлении на расчетный счет денежных средств от торгового дома «Сириус» (оплачен счет). Оформите поступление денег с помощью документа Выписка.
Для этого откройте журнал Счет/Продажа выделите введенный вами счет Сириусу, выберите пункт "Действия /На основании" или документ Платежное поручение, проверьте дату документа, проведите его.
Затем откройте меню Банк/Выписка банка, установите период один день 6.01.2010 г. Кнопкой Добавить введите новую Выписку 6.01.2010 г., нажмите кнопку Обновить данные выписки на панели инструментов документа.
__________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ

Ателье «Мода» передало на баланс ООО «Русский стиль» часть вклада в уставный капитал. Примите на баланс ткани:
- в справочнике Номенклатура в группе Материалы создайте две новые записи о тканях (шелк, арт. 123; 52 руб. за пог. метр; шерсть, арт. 192; 64 руб. за пог. метр).
- введите операцию вручную о приеме материалов. При вводе используйте возможность копирования строк.


Внесите в справочник Основные средства сведения о швейных машинках.
- Швейная машина Jaguar 13000 рублей;
Введите копированием данные о других швейных машинках:
- Швейная машина Janome 14900 рублей;
- Швейная машина Pfaff 11300 рублей;
- Швейная машина Husqvarna 23800 рублей
Введите в эксплуатацию швейные машинки. Для этого оформите операцию вручную. Используйте возможность копирования строк. (Д 01.01 К 75.01)

Передано в производство из основного склада 100 метров шелковой ткани и 60 метров шерстяной ткани. Оформите соответствующий документ (Требование-накладная).

Посмотрите печатную форму документа. Сохраните и проведите документ.
Платья, оплаченные торговым домом «Сириус» готовы. Передайте по 40 платьев каждого вида на склад готовой продукции (Производство/ Отчет производства за смену). Проведите документ и посмотрите сформированные документами проводки в журнале операций.

Покупатель приехал за товаром. В меню Продажа/Реализация товаров и услуг кнопкой Добавить создайте документ реализации, заполните его по счету, используя кнопку Заполнить/Заполнить по счету, установите склад готовой продукции. Запишите и проведите документ при помощи меню Действия.
В форме документа найдите ссылку Счет – фактура и введите его, проведите документ реализации.
Примите оплату от покупателя в кассу, для чего:
В журнале Реализация товаров и услуг меню Продажа, выделите документ реализации и правой кнопкой с помощью функции на основании введите документ Приходный кассовый ордер, проведите его.
Установите рабочую дату на 15 января.
Проконтролируйте остатки денежных средств в кассе и на р/с:
На панели функций активизируйте вкладку Монитор.
Проверьте наличие в кассе организации суммы превышающей лимит кассы – 10000 руб.
Сдайте деньги из кассы в банк по РКО меню Касса
Снимите с р/с фирмы 4000 руб. на хоз. расходы по чеку СВ № 456 от 15.01.10., заполните ПКО.
Сформируйте книгу продаж, для этого необходимо: в меню Продажи /Ведение книги продаж с помощью Помощника по учету НДС провести необходимые регламентные операции (используйте в активных документах кнопку заполнить).
Установите рабочую дату на 16 января.
От ателье «Мода» поступила еще одна партия тканей (300 метров шелка и 250 метров шерсти), в счет взносов в уставный капитал на общую сумму 31600 руб. Оформите операцию вручную.


Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету (счет 75) за I-й квартал текущего года и проверьте, остались ли за учредителями долги по взносам в уставный капитал.


ПРАКТИКА УЧЕТА: УЧЕТ основных средств и НМА

Для хранения наиболее общей информации об объектах основных средств предназначен Справочник «Основные средства» 
Справочник предназначен для ведения аналитического учета по отдельным объектам на счетах: - 01 "Основные средства"; - 02 "Амортизация основных средств"; - 03 "Доходные вложения в материальные ценности"; - 83.1 "Прирост стоимости имущества по переоценке"; - 98.2 "Безвозмездные поступления (ОС)" - 001 "Арендованные основные средства"; - 010 "Износ основных средств"; - 011 "Основные средства, сданные в аренду";
К основным сведениям относятся:
группа ОС
полное наименование
изготовитель
заводской номер
номер паспорта
дата выпуска
ОКОФ
группа учета ОС
Амортизационная группа ОС
Подлежит амортизации
Автотранспорт - признак принадлежности к автотранспорту
Комментарий
Все документы по учету ОС находятся в меню ОС.

_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ

Установите рабочую дату на 16 января.
ООО «Русский стиль» арендует помещения у ЗАО «Недвижимость».
Создайте в справочнике Контрагенты в группе Прочие запись о ЗАО «Недвижимость» (Договор №4-А, взаиморасчеты ведутся по договору в целом в рублях, установлен срок оплаты по договору – 5 дней, р/с. 40802810613400100384 в ЦЧ банке СБ РФ, ИНН 3661000943).
Плата за аренду будет вноситься:
за офисные, производственные и торговые помещения в размере
· 45000 руб. в месяц. Для отражения факта начисления арендной платы необходимо оформить документ Поступление товаров и услуг.
На закладке Услуга ввести в номенклатуру/Услуги – аренда офисного помещения – 22597 руб. (счет затрат - 26), аренда производственного помещения – 15340 руб. (счет затрат - 20), аренда торгового помещения – 7063 руб. (счет затрат - 44).
В справочнике по каждой номенклатуре установить галочку в строке Услуга.
В журнале Поступление товаров и услуг меню Покупка введите документ поступление услуги аренды на закладке Услуга.
25 января 2010 г. приобретена раскроечная машина у АО «Мануфактура» за 23 600 руб.. Станок был оплачен, оприходован и введен в эксплуатацию.
Введите Поступление товаров, услуг/Оборудование, затем на основании этого документа Платежное поручение для перечисления средств поставщику.
Примите к учету и введите в эксплуатацию документом Принятие к учету ОС/Оборудование.
Заполните все закладки документа. Налоговый учет заполните по аналогии с бухгалтерским учетом.



Способ отражения расходов по амортизации – Производственное оборудование, счет затрат 20.01. ввести в эксплуатацию одновременно с принятием к учету, срок эксплуатации 60 мес., счет учета 01.01, счет учета амортизации 02.01., метод начисление амортизации – линейный.
. Этим же днем ваша фирма приобрела у ООО "Пассив" сервер Hewlett-Packard 340/S (паспорт N 53872017, заводской номер 6596-84, дата выпуска - май 2004 года, инвентарный номер 000106).
Покупная стоимость сервера - 19 175 руб., срок полезного использования - 5 лет.
Краткая характеристика сервера: P-II 400/64/SCSI 9,16 Gb/CD-ROM/Клавиатура/Мышь.
Организация-изготовитель Hewlett-Packard.
6. ООО приобрело компьютерную программу "1С:Торговля и склад" у фирмы 1С, заплатив 3540 руб по договору № 76. Внесите право пользования программой в группу Услуга справочника Номенклатура.
Введите проводки вручную.
Дебет 002
- 3540 руб. - отражена стоимость нематериального актива, полученного в пользование (в оценке по договору);
Дебет 97 Кредит 60
- 3540 - отражен платеж за право пользования программой;
Дебет 60 Кредит 51
- 3540 руб. - перечислены деньги поставщику программы.
Укажите по каждому счету необходимое субконто.

ПРАКТИКА УЧЕТА: УЧЕТ денежных средств

Для учета денежных средств в наличной и безналичной формах предназначены меню Банк и Касса.
_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ

1.Установите рабочую дату на 17 января.
2. Оформите платежное поручение на оплату арендной платы на основании документа поступления (В журнале Поступление товаров и услуг меню Покупка, выделите документ поступления услуг и правой кнопкой с помощью функции на основании введите документ Платежное поручение исходящее).
3. Пришла Выписка из банка о перечислении денег за аренду. Оформите списание денег (Банк\Выписка банка), воспользуйтесь кнопкой Подобрать неоплаченные.
4. Оформите документ Платежное поручение исходящее на приобретение фурнитуры от ПО «Шевро» на сумму 19 481,80 руб.
Установите рабочую дату на 18 января текущего года
Оформите документ Выписка банка по списанию денег за фурнитуру ПО «Шевро».
Введите три новые записи о фурнитуре в группу Фурнитура в справочник Номенклатура/Материалы/Фурнитура:
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Цена, руб.
Кол-во

1
Нитки
упаковка
230
30

2
Пуговицы
упаковка
53
120

3
Застежка-молния 50 см
шт.
130
25

Установите рабочую дату на 22 января текущего года
Оформите документ Поступление товаров, услуг. Посмотрите печатную форму документа.
Передайте в производство по документу Требование-накладная 10 упаковок ниток, 70 упаковок пуговиц и 15 застежек-молний.
Сформируйте отчет Книга покупок за январь.
Запустите Монитор меню Настройка установите флажок в соответствующей строке. Определите кто является дебитором и сумму дебиторской задолженности.
Оформите поступление денежных средств на расчетный счет организации в счет погашения дебиторской задолженности от фирмы Тип-топ (начальный остаток по счету 62.01 – 16 105,20 руб.). Создайте документ Выписка банка за 19.01. , в нем добавьте новый документ Платежное поручение входящее с видом операции Оплата от покупателей, счет авансов очистите, проведите и проконтролируйте проводки в журнале операций.
Запустите Монитор и проверьте, произошло ли погашение дебиторской задолженности.
Проведите сверку взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, с которыми у Вас были проведены сделки в отчетном периоде.
Для этого в меню Продажи, откройте Акт сверки взаиморасчетов, создайте отдельный акт на каждого контрагента, при этом очистите поле Договор, используя Х, табличную часть заполните кнопкой Заполнить.
Какие долги обнаружены по актам? Если есть долги, возместите их.



ПРАКТИКА УЧЕТА: НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ
Учет начисления и выплаты зарплаты производится в меню Зарплата главного меню, с помощью Панели функций/Зарплата или при помощи обработки Помощник по зарплате меню Зарплата.
Обработка «Помощник по зарплате»
Данная обработка помогает видеть последовательность действий, которые необходимо выполнить по заработной плате - от приема на работу до формирования проводок.
Для отображения схемы нужно выбрать организацию - от учетной политики конкретной организации зависит, нужно ли вводить сведения по доходам, полученным от выполнения деятельности, облагаемой ЕНВД.


Последовательность шагов пронумерована. При этом схема начисления заработной платы не линейна - например, параллельно с шагом под номером 4, можно выполнять шаг под номером 2.
При нажатии на ссылку в конкретной ячейке схемы откроется список введенных документов данного вида. Открыв этот список, можно стандартным способом ввести новый или открыть уже существующий документ и продолжить работу с ним.
Под схемой выводятся таблицы, в которых отображен последний введенный документ каждого вида, при этом строк таблиц ровно столько, сколько ячеек в схеме. У документов по зарплате при этом отображается период, за который они введены. При этом выводится не последний введенный документ по дате документа, а последний введенный по периоду действия. Т.е. если, например, сегодня вводился документ за июнь текущего года, и за январь текущего года, то в таблице будет отображен именно июньский документ.

_____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
Установите рабочую дату на 28 января текущего года.
При помощи Обработки «Помощник по зарплате» произведите операции начисления и выплаты зарплаты. Заполните все документы Помощника вплоть до Платежного поручения.
Выплату зарплаты и ПКО, РКО оставьте пока не проведенными.
При заполнении документов, воспользуйтесь функцией автоматического заполнения (кнопка Заполнить и/или Заполнить и рассчитать).
Сумму к выплате получите из банка по Приходному кассовому ордеру.
В форме ПКО, используя меню Действия / Установить время/ В начало дня измените время документа. Проведите Документ.
Сформируйте кассовую книгу за день.

Регламентные операции

В конце месяца необходимо произвести ряд регламентных операций при помощи документа Закрытие месяца/Регламентные операции/Операции.
Документ "Закрытие месяца"
Документ, который проводит большую часть регламентных операций по бухгалтерском и налоговому учету.
Документ состоит из перечня статей регламентных операций бухгалтерского и налогового учета, установленных в порядке их закрытия. Каждая регламентная операция для каждой организации должна быть произведена только один раз за каждый месяц.
 После проведения документа остаток по счетам 20 и 23 будет равен остатку, указанному в документе "[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]" за соответствующий период, остатки по остальным производственным счетам будут равны нулю.
Документ "Инвентаризация незавершенного производства"
В конце каждого месяца организация должна проводить инвентаризацию незавершенного производства. Результаты инвентаризации необходимо отражать в конфигурации для того, чтобы расходы, отнесенные к незавершенному производству, были учтены при формировании стоимости продукции (полуфабрикатов, услуг), выпущенной в текущем месяце.
Этот документе необходимо ввести по каждому производственному подразделению в котором есть остатки НЗП на конец месяца.
В шапке документа необходимо указать:
 подразделение, по которому вводятся остатки.
Счет затрат - В зависимости от того является производство основным или вспомогательным указывается счет 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательное производство».
В табличной части необходимо указать:
Номенклатурную группу;
Сумму остатка (БУ), т.е. стоимостную оценку незавершенного производства по бухгалтерскому учету, рассчитанную по каждой номенклатурной группе в соответствии с нормативными документами;
Сумму остатка (НУ), т.е. стоимостную оценку незавершенного производства по налоговому учету, рассчитанную по каждой номенклатурной группе в соответствии с нормативными документами.
Документ не формирует движений. Данные, указанные в нем, учитываются при расчете себестоимости продукции (полуфабрикатов, услуг).
 ____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ
1. Для автоматического формирования налога на прибыль установите ставки налога в меню Предприятие – Ставки налога на прибыль, добавьте новую запись, проконтролируйте ставки и сохраните запись кнопкой ОК.
2. Оформите документ Закрытие месяца 30.01.2010 г., в меню Операции - Регламентные операции, создайте новый документ и настройте его вид, установив галочки на всех позициях списка, в поле Комментарий – Закрытие месяца за январь 2010 г., сохраните и проведите документ. Проконтролируйте созданные проводки. Определите, как сработала организация в данном периоде, получилась прибыль или убыток?
3. Проконтролируйте по Справке – расчету в том же меню Калькуляцию продукции и Расчет налога на прибыль.
4. В меню Производство заполните документ Инвентаризация НЗП. Сумму остатка определите по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.

Формирование стандартных отчетов

Для получения информации об итогах на счетах существует меню Отчет главного меню программы. Каждый отчет программы содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за период.
Настройка отчета
По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой. Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок. Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») позволяет задавать все возможные параметры отчета, в т.ч. и те, которые задаются на главной форме. Форма содержит следующие закладки:
Общие
Даты начала и конца периода отчета
Организация, по данным учета которой строится ведомость
«Развернутое сальдо» - если флажок установлен, начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде. Список этих счетов и правила расчета развернутого сальдо по ним задается на закладке «Развернутое сальдо».
«Детализация по субсчетам и субконто» - когда флажок снят, в отчет выводятся только сальдо и обороты по счетам верхнего уровня. Если же флажок установлен, в отчет также будут выведены данные и по субсчетам, а для определенных счетов – данные по субконто. Список счетов, детализируемых по субконто и порядок субконто задается на закладке
«Данные по валютам» - если флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы.
«Данные по забалансовым счетам» - если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета.
Детализация
На закладке настраиваются правила детализации отдельных счетов. В каждой строке указывается правило детализации одного счета.
Выбирается счет, для которого задается правило
В колонке «По субсчетам» может быть установлен признак детализации по субсчетам
В колонке «По субконто» может быть задан список видов субконто, по которым нужно детализировать счет.
Развернутое сальдо
На закладке настраиваются правила расчета развернутого сальдо для выбранных счетов. В каждой строке указывается правило для одного счета.
Выбирается счет, для которого задается правило
В колонке «По субсчетам» может быть установлен признак разворота сальдо по субсчетам. В колонке «По субконто» может быть задан список видов субконто, по которым нужно разворачивать сальдо по счету. Сальдо может быть развернуто или по субсчетам, или по субконто.
Расшифровка
Строки отчета с остатками и оборотами по счетам могут быть расшифрованы оборотно-сальдовой ведомостью по счету или карточкой счета.

 ____________________________________________________________________________________
( ЗАДАНИЕ

Установите рабочую дату на 01 февраля текущего года.
От АО «Мануфактура» по договору поступили ткани (хлопок, арт. 7648, 200 м., цена – 153 руб. за пог. метр). Примите материалы (найдите нужный документ самостоятельно). Зарегистрируйте счет-фактуру поставщика в этом документе (№ 1126 от 01 февраля). Подготовьте документ к печати. Посмотрите проводки документа.
Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость, сначала за текущий квартал, потом за текущий месяц. Сравните полученные отчеты.
Измените, способ раскрытия итогов по счету 10.1 в Оборотно-сальдовой ведомости: на вкладке Настройка экранной формы отчета установите флажок Детализация по субсчетам и субконто, нажмите кнопку Развернутое сальдо, добавьте в список счетов субсчет 10.01, поставьте галочку в поле по субсчетам, субконто Склады. Примените изменения и сформируйте отчет.
Используя отчет Обороты между субконто, выясните: с какими контрагентами проведены расчеты по банку в этом квартале?
Вид субконто – банковские счета, кор. Вид субконто – контрагенты.
Аналогичным образом узнайте от кого и на какую сумму получены ткани.
Проанализируйте субсчет 10.01 по датам за текущий квартал. Сколько раз в течение этого периода ткани передавались в производство? В какие дни?
Проанализируйте движение денежных средств по расчетному счету. Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51. Детализируйте обороты счета (двойным щелчком по какой-либо сумме) и определите, какие суммы, из каких источников были получены и на что потрачены деньги.
Вас интересует как расходуются ткани. Откройте отчет Диаграмма. Настройте отчет: счет 10.01, период – 1 квартал, по дням, вид итогов – оборот, дебет, сумма.






















Задание
Установите рабочую дату на 03 февраля текущего года.
Получите денежные средства из банка по ПКО (вид операции - Получение наличных денежных средств в банке) на выплату зарплаты, сумму определите самостоятельно.








Задания для самостоятельной работы

Установите рабочую дату на 03 февраля текущего года.
Получите денежные средства из банка по ПКО (вид операции - Получение наличных денежных средств в банке) на выплату зарплаты, сумму определите самостоятельно.
Задание
25 февраля 2010 г.
1. Передайте телефонный аппарат в эксплуатацию менеджеру в отдел продаж.
Для передачи МПЗ в производство используйте документ "Передача материалов в эксплуатацию", на закладке которого "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" указывается номенклатура, способ отражения расходов по погашению стоимости номенклатуры – Списание МПЗ, счет 44.01, субконто - прочие расходы , количество передаваемых в производство объектов МПЗ - 1, материально-ответственное лицо - менеджер, а также счета учета номенклатуры на складе – 10.09.
2. На расчетный счет организации поступили денежные средства по кредиту, предоставленному АВТ-банком, в сумме 236 000 руб. Сумма краткосрочного кредита (на срок не более 12 месяцев) отражается организацией по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", например, субсчет 66-01, и дебету счета 51. введите операцию вручную.
3. Получены наличные денежные средства с расчетного счета в банке в сумме 8800 руб.на хоз. расходы.
4. Из кассы организации выплачена компенсация директору за использование личного автотранспорта в феврале в сумме 2200 руб.
5. В справочник основные средства введите следующие группы:
Оборудование для производства
Офисное оборудование
Здания
Задание
1.
Задание
20 февраля 2010 года работник ООО «Русский стиль» Васин написал заявление с просьбой оказать ему материальную помощь в связи с тяжелым материальным положением. По решению руководителя ему выплатили 5000 руб.
Бухгалтер ООО «Русский стиль» должен сделать проводки:
Дебет 84 Кредит 70
- 5000 руб. - начислена материальная помощь Ивашкину;
Дебет 84 Кредит 69-1
- 155 руб. (5000 руб. х 3,1%) - начислен взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Дебет 70 Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"
- 130 руб. ((5000 руб. - 4000 руб.) х 13%) - удержан налог на доходы физических лиц с суммы материальной помощи, превышающей 4000 руб.;
Дебет 70 Кредит 50-1
- 4870 руб. (5000 - 130) - выплачена из кассы материальная помощь Васину.
Задание
27.02.2010 ООО «Русский стиль» решило приобрести у «Мануфактуры» материалы за наличные деньги на общую сумму 145 000 руб.,
костюмную ткань общей стоимостью 100 000 руб. (1000 м);
подкладочную ткань стоимостью 45 000 руб. (1000 м).
(по договору от 10.05.2009 N 34/8, по счету-фактуре от 27.02.2010 N 150).
Оформите поступление материала и его оплату по безналичному расчету.
Задание
ООО «Русский стиль» 26 февраля ООО «Русский стиль» получило от ОАО "Стройинвест" 10 000 штук кирпича марки М-150 и 15 000 штук кирпича марки Н-230.
Стоимость одного кирпича составляет:
марки М-150 - 29,5 руб. (в том числе НДС - 4,5 руб.);
марки Н-230 - 41,3 руб. (в том числе НДС - 6,3 руб.).
Кирпич был оплачен платежным поручением и получен по накладной.
Задание
27.02.2010 ООО «Русский стиль» приобрело товарный знак (НМА) у ателье Мода, его стоимость составила 35000 руб., по счету-фактуре от 27.02.2010 N 15.
Оформите поступление и принятие к учету НМА (счет бух. учета 04.01, способ отражения расходов по амортизации – НМА, способ поступления – приобретение за плату, срок полезного использования 240 мес, способ начисления амортизации – линейный, счет начисления амортизации – 05).
Задание
27.02.2010 ООО «Русский стиль» направило гл. бухгалтера на 5 дней в командировку. Из кассы под отчет ему была выдана сумма 15 000 руб. По приезде из командировки работником был составлен авансовый отчет, к которому он приложил авиабилеты туда и обратно на сумму 5000 руб. (в том числе НДС - 763 руб.), счет гостиницы (оформлен на бланке строгой отчетности) на сумму 3600 руб. (в том числе НДС - 549 руб.). НДС в представленных документах выделен отдельной строкой. Суточные - 500 руб. в день.
Введите операции вручную:
По каждому счету и субсчету укажите соответствующие субконто.
Д-т сч. 71 К-т сч. 50 - 15 000 руб. - выданы из кассы организации денежные средства под отчет
Д-т сч. 26 К-т сч. 71 - 4237 руб. (5000 руб. - 763 руб.) - включена в расходы стоимость авиабилетов (без НДС)
Д-т сч. 19 К-т сч. 71 - 763 руб. - учтен НДС по авиабилетам
Д-т сч. 26 К-т сч. 71 - 3051 руб. (3600 руб. - 549 руб.) - включена в расходы сумма, указанная в счете гостиницы за оплату (без НДС)
Д-т сч. 19 К-т сч. 71 - 549 руб. - учтен НДС из стоимости гостиничных услуг
Д-т сч. 68 субсчет "Расчеты по НДС" К-т сч. 19 - 763 руб. - принят к вычету НДС по авиабилетам
Д-т сч. 68 субсчет "Расчеты по НДС" К-т сч. 19 - 549 руб. - принят к вычету НДС по счету гостиницы
Д-т сч. 26 К-т сч. 71 - 2500 руб. - суточные
Д-т сч. 50 К-т сч. 71 - 3900 руб. (15 000 руб. - 2500 руб. - 5000 руб. - 3600 руб.) - возврат работником в кассу организации неизрасходованной суммы.
Задание
Измените рабочую дату на 26.02.2010.
Передайте на склад готовой продукции по 20 платьев каждого вида.
Начислите зарплату персоналу.
Установите рабочую дату на 01 марта.
Выплатите сотрудникам зарплату за февраль, оформив все необходимые документы (Приходный кассовый ордер, Выплата зарплаты, Расходный кассовый ордер).
Сдайте все наличные деньги в банк.
Установите рабочую дату на 02 марта текущего года.
Оформите перемещение всех сумок и перчаток, имеющихся в наличии со склада в торговую точку (документ Перемещение товаров).
Продано в розницу 15 пар перчаток и 27 сумок. Оформите продажу и передачу денег в кассу.
Готовы платья. Модель 1099 – 40 шт., модель 1123 – 90 шт. Передайте их на склад готовой продукции.
Торговый дом «Сириус» попросил Вас выписать счет на поставку продукции (100 шт. модели 1123, 60 шт. модели 1099, 20 шт. модели 1098). Выполните просьбу.
Торговый дом «Сириус» оплатил счет. Оформите поступление денег на расчетный счет. Проведите отгрузку продукции и выпишите счет-фактуру.
Оформите поступление денег из банка в кассу в размере 3000 руб.
Выдайте деньги кассиру на приобретение канц. товаров.
Составьте авансовый отчет на сумму в размере 4000 руб. по тов. чеку № 12344 от магазина «Книги».
Приобретите у ПО «Шевро» 20 сумок и 50 пар перчаток. Оформите документы: Поступление товаров и Платежное поручение.
Оформите полученную из банка Выписку (оплата за сумки и перчатки).
Внесите сведения о новом контрагенте: ИП Солодкий Р.А, ИНН 366600257630, Адрес г.Воронеж. ул. Тимирязева , 10, р/сч 40802810213400100425, Центрально-Черноземный Банк Сбербанка РФ, Договор №5.
В справочник Номенклатура внесите в группу Услуги новую услугу: Ремонт одного комплекта спец. одежды, плановая себестоимость 500 руб., цена реализации - 800 руб., номенклатурная группа – Ремонт одежды.
Солодкий Р.А. попросил нас выполнить ремонт 30 комплектов спец. одежды. Оформите Счет на выполнение услуг.
Заполните на основании счета документы Акт оказания услуг производственного характера, платежное поручение.
В форме акта оказания услуг производственного характера оформите Счет-фактуру № 45 от того же числа.
Определите сколько на складе у ООО «Русский стиль» находится шерсти, часть из них решено продать (200 метров). Оформите документ Реализация товаров и услуг магазину «Ткани». Подготовьте документ к печати, сохраните и проведите его.
Оформите Счет-фактуру № 46 в форме документа Реализации товаров и услуг.
Установите рабочую дату на 03 марта текущего года.
Пришла Выписка из банка, оформите поступление денег на расчетный счет (от магазина «Ткани» за ткани).
Задание
Установите рабочую дату на 04 марта текущего года.
В честь 8-го марта поступило распоряжение директора выплатить всем сотрудницам организации премию в размере 1000 руб. каждой. В справочник Основные начисления или Начисления организации (найдите его самостоятельно) внесите новую запись: Выплата премий, код расчета 110..
Оформите документ Начисление зарплаты для выплаты премии
Оформите документы по выплате денежной премии сотрудницам (Приходный кассовый ордер, Выплата зарплаты, Расходный кассовый ордер).
Руководство организации приняло решение об установке пожарно-охранной сигнализации в арендуемых помещениях за свой счет. Для этого необходимо в справочник Контрагенты добавить новую запись: ООО «Ротор», Договор № 6/117.
Оформите документ Платежное поручение на оплату 61 291,23 руб. за покупку и установку пожарно-охранной сигнализации у ООО «Ротор».
Оформите Выписку о перечислении денег ООО «Ротор».
Оформите документы Поступление товаров и услуг, Принятие к учету ОС с вводом в эксплуатацию.
Задание
1. Откройте справочник Номенклатура, на панели справочника включите функцию Иерархический просмотр, с помощью быстрого поиска найдите платье 1099.
Используя функцию отбора и сортировки, отберите позиции номенклатуры с базовой ед. измерения – м. Отключите Отбор. Используя функцию отбора и сортировки, установите сортировку по наименованию. Отключите Отбор.
2. В журнале операций настройте интервал видимости журнала ( ) февраль 2010 г.
Отберите, используя функцию Отбор по виду документа, документ Платежное поручение.
Отключите Отбор.
Используя функцию отбора и сортировки, отберите документы по договору с контрагентом -Сириус. Отключите Отбор.
Отберите документы по работнику – гл. бухгалтер.
Отключите Отбор.
Выделите в журнале операций любой ПКО и нажмите на панели журнала функцию Отбор по значению в текущей колонке. Отключите отбор.
Задание
Сформируйте Книги покупок и продаж (за квартал), используя Помощник по учету НДС.
Сформируйте документ Закрытие месяца за март (меню Операции/Регламентные операции).
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость.
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 50, 41, 51.
Задание
Осуществите проверку ведения учета в программе за январь-февраль месяц, используя пункт основного меню Операции/Регламентные операции:
Экспресс-проверка ведения учета,
Анализ состояния бухгалтерского учета.
Задание
В меню Отчеты сформируйте несколько Регистров налогового учета.
Сформируйте Регламентированную отчетность
__________________________________________________________________________________________________
Задание
1. Откройте справочник Номенклатура, на панели справочника включите функцию Иерархический просмотр, с помощью быстрого поиска найдите платье 1099.
Используя функцию отбора и сортировки, отберите позиции номенклатуры с базовой ед. измерения – м. Отключите Отбор. Используя функцию отбора и сортировки, установите сортировку по наименованию. Отключите Отбор.
2. В журнале операций настройте интервал видимости журнала ( ) февраль 2010 г.
Отберите, используя функцию Отбор по виду документа, документ Платежное поручение.
Отключите Отбор.
Используя функцию отбора и сортировки, отберите документы по договору с контрагентом -Сириус. Отключите Отбор.
Отберите документы по работнику – гл. бухгалтер.
Отключите Отбор.
Выделите в журнале операций любой ПКО и нажмите на панели журнала функцию Отбор по значению в текущей колонке. Отключите отбор.
Задание
Сформируйте Книги покупок и продаж (за квартал), используя Помощник по учету НДС.
Сформируйте документ Закрытие месяца за март (меню Операции/Регламентные операции).
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость.
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 50, 41, 51.
Задание
Осуществите проверку ведения учета в программе за январь-февраль месяц, используя пункт основного меню Операции/Регламентные операции:
Экспресс-проверка ведения учета,
Анализ состояния бухгалтерского учета.
Задание
В меню Отчеты сформируйте несколько Регистров налогового учета.
Сформируйте Регламентированную отчетность








((

((

(

(



° Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Џ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·k
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·г
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ћ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·J
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·®
·
·+
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ў
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·+
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Р
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·„
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·s
·
·
·
·
·
·
·
·
·К
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Е
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·О
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·A
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·†
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·I
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·к
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·є
·
·
·
·°
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·M
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Љ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·к
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·@
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·@
·
·
·
·
·
·
·B
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ъ
·@
·
·
·
·
·
·ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·К
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·С
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·—
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·° 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·џ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·о
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°Ь
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·У
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·µ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·м
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·є
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‹
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·@
·Ђ
·
·A
·
·
·
·Ђ
·
·
·Ё
·
·Ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·љ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·В
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·}
·
·ѓ
·
·
·Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·с
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ї
·°
·
·
·%
·
·
·
·
·
·ћ
·
·
·
·
·
·
·u
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·}
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·g
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·б
·
·
·
·
·
·
·
·
·”
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·N
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·1
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·ќ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·C
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·щ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·п
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·K
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·`
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·С
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·u
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·S
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ч
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·u
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·Й
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·€
·
·
·Ѓ
·
·
·
·
·
·U
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·C
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·Q
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѕ
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ї
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‡
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·Ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·!
·@
·Ђ
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·M
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·°
·
·я
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 4Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1%ђ Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc metodichka8
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий